
為對集團檢驗機構(gòu)管理體系運行與新版管理體系文件規(guī)定、CNAS-CI01: 2012《檢驗機構(gòu)能力認可準則》(idt ISO/IEC 17020: 2012)相應(yīng)要求的符合性、有效性以及與認證認可政策,客戶要求規(guī)定的符合性進行審核,確保管理體系持續(xù)有效運行,集團于2020年4月28日至30日組織實施了2020年度檢驗機構(gòu)管理體系內(nèi)部審核活動。
本次內(nèi)審由集團質(zhì)量負責人顧航擔任內(nèi)審組長,外聘專家陳永康、曹宇擔任內(nèi)審員,按照CNAS-CI01: 2012《檢驗機構(gòu)能力認可準則》(idt ISO/IEC 17020: 2012)、集團管理體系文件(第10版第0次修訂)及涉及的檢驗標準要求,對信電工程檢測部、金屬制品檢測部,以及涉及檢驗領(lǐng)域的相關(guān)職能部門、關(guān)鍵崗位及項目實施全要素審核。
本次內(nèi)審采用現(xiàn)場核查、檔案查閱、現(xiàn)場詢問、現(xiàn)場檢驗等形式,重點對集團最新(第10版第0次修訂)管理體系文件與實際運行的符合性、非標檢驗方法的制定和檢驗人員能力進行審核。內(nèi)審組一致認為,集團管理體系文件持續(xù)得到貫徹和實施,同時也提出了一些建設(shè)性建議。集團將立即對此次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題實施整改,以確保管理體系持續(xù)有效運行,為進一步申報檢驗機構(gòu)資質(zhì)打下堅實基礎(chǔ)。